Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
13.02.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08 февраля 2019г.  № 9
         с.Красный Лиман
О внесении дополнений и  изменений в  
постановление  от  30 декабря 2013г. №219
Об утверждении  муниципальных Программ
 Краснолиманского сельского поселения
 Панинского муниципального района 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Администрации Краснолиманского сельского поселения от 30.10.2013 года  № 90 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных  программ Краснолиманского сельского поселения».
                                       ПОСТАНОВЛЯЮ:    
     Внести дополнения и изменения  в   постановление  от 30 декабря 2013г.   № 219 «Об утверждении  муниципальных   Программ  Краснолиманского  сельского  поселения
 Панинского муниципального района»

1.    Приложение  1 Паспорт муниципальной   программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан».
2.    Приложение  2   Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского
поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения».
      3. Приложение 3 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
     4. Приложение 4 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
     5. Приложение 5 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта». 
     6. Приложение 6 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
     7. Приложение 7 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие транспортной системы».
     8. Приложение 8 Паспорт  муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Управление муниципальными  финансами»                 изложить в следующей редакции
Глава Краснолиманского сельского поселения       __________________   А.Н. Рудов                                                                                                                                       Приложение I
                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                          Краснолиманского сельского         поселения
                                                                             
                                                                                         от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2014-2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
- Доплаты к пенсиям муниципальным служащих 
Цель муниципальной программы     Повышение уровня жизни лицам, имеющие право на пенсию за выслугу лет 
Задачи муниципальной программы    Своевременная и в полном объеме выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы     Повышение размера муниципальной пенсии.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1    2014 г.  0.0 тыс. руб.
    2015 г. 0,0 тыс. руб.
    2016 г.  100,0 тыс. руб.
    2017 г. 100,0 тыс. руб.
    2018 г.  150,0 тыс. руб.
    2019 г. 225,0 тыс. руб.
    2020 г.  150,0 тыс. руб.
    ВСЕГО:725,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Повышение уровня жизни лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района, в целях компенсации им заработка, утраченного в связи с прекращением муниципальной службы


  

                            Приложение I.1. 
                        к муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан» и их значениях
                                        
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1
1    Социальная поддержка граждан         тыс. руб.     0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
ПОДПРОГРАММА 1 
1.1    Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан         тыс. руб.      0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
Основное мероприятие 1.1 
    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим         тыс. руб.     0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0

Приложение I.2.
к муниципальной программы
Краснолиманского сельского поселения
«Социальная поддержка граждан» 
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
116МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1     Социальная поддержка граждан    всего    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
ПОДПРОГРАММА 1     Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан    всего    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского о сельского поселения    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
Основное мероприятие 1.1      Доплаты к пенсиям муниципальным служащим    всего    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0

Приложение I.3.
к муниципальной программы
Краснолиманского сельского поселения
«Социальная поддержка граждан» 
    Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»
    Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1    Социальная поддержка граждан
    всего, в том числе:    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    0.0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан    всего, в том числе:    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим    всего, в том числе:    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    0,0    0,0    100,0    200,0    150,0    225,0    150,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                


Приложение I.4.
к муниципальной программы
Краснолиманского сельского поселения
«Социальная поддержка граждан» 
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год
№ п/п    Статус    Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году             
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1     Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан     Администрация Краснолиманского
сельского поселения     01 января     31 декабря     Своевременное предоставление мер социальной поддержки населению     0310000     225

     Основное 
мероприятие 1.1     Доплаты к пенсиям муниципальным служащим     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря     Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан     0319001    225


 
                                                                                                                 Приложение II
                                                                                               к постановлению администрации
                                                                                            Краснолиманского сельского поселения 
                                                                                             от 08.02.2019 №9
                                                      ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
- Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.
2.2.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
-Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением;
-Мероприятия по озеленению территории в границах поселения;
- Мероприятия по устройству тротуаров в
селах Красный Лиман, Красный Лиман-2.
-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
-Мероприятия по благоустройству поселений.
2.3.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
-Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД.
Цель муниципальной программы     - совершенствование системы комплексного благоустройства Краснолиманского сельское поселение;
-повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории Краснолиманского сельского поселения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение общего уровня благоустройства поселения 
Задачи муниципальной программы     -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    формирование среды, благоприятной для проживания населения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.  2360.0тыс. руб.
    2015 г. 3219.1тыс. руб.
    2016 г.  5622.7тыс. руб.
    2017 г. 655.2тыс. руб.
    2018 г.  2395.8тыс. руб.
    2019 г. 2395.8тыс. руб.
    2020 г.  2395.8тыс. руб.
    ВСЕГО: 19044.4тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы      -определение перспективы улучшения благоустройства Краснолиманского сельского поселения;
- привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения.

 
                                                                                                                 Приложение 1
                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                          Краснолиманского сельского поселения 
                                                                                           от 08.02.2019 №9
                                          ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
- Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.
Цель муниципальной программы     Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов – Краснолиманского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы    Определение границ земельных участков населенных пунктов – с.Красный Лиман, с.Красный Лиман-2,с.Усманские Выселки и поселки
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Обеспечение документацией по установлению границ населенных пунктов Краснолиманского сельского поселения, устранение существующих проблем по оформлению прав граждан и юридических лиц на земельные участки и объекты недвижимости, обеспечение четкого разграничения земель по категориям.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.  200,0 тыс. руб.
    2015 г. 0,0 тыс. руб.
    2016 г. 0,0 тыс. руб.
    2017 г. 0,0 тыс. руб.
    2018 г.  200,0 тыс. руб.
    2019 г. 200,0 тыс. руб.
    2020 г.  200,0 тыс. руб.
    ВСЕГО: 800,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Установление границ населенных пунктов Краснолиманского сельского поселения
                                                                                             


  Приложение 2
                                                                           к постановлению администрации
                                                                           Краснолиманского сельского поселения 
                                                                            от 08.02.2018 №9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ               ПОСЕЛЕНИЯ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     2.2.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
-Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением;
-Мероприятия по озеленению территории в границах поселения;
-Мероприятия по устройству тротуаров в селах Красный Лиман, Красный Лиман-2.
-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
 -Мероприятия по благоустройству поселений.

Цель муниципальной программы    Улучшение качества жизни и благосостояния населения Краснолиманского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы    -широкая пропаганда энергосбережения;
- установка дополнительных светильников;
-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию путем установки энергосберегающих ламп и датчиков освещенности;
- увеличение общего числа озелененных территорий;
- восстановление утраченного озеленения;
- привлечение населения, организаций, учреждений, школьников в осуществление мероприятий по увеличению количества зеленых насаждений, озеленению населенных пунктов поселения.
- очистка территории от сухих веток и деревьев;
- привлечение жителей к работе по содержанию мест захоронения;
- проведение текущих ремонтов памятника погибшим воинам в годы ВОВ;
- вывоз несанкционированных свалок;
- обеспечение жителей населения бесперебойной подачей воды;
- текущий ремонт и содержание водопровода.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Формирование среды, благоприятной для проживания населения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.  2160тыс. руб.
    2015 г. 3219.1тыс. руб.
    2016 г.  5622.7тыс. руб.
    2017 г.655.2тыс. руб.
    2018 г.  2160тыс. руб.
    2019 г. 2160тыс. руб.
    2020 г.  2267.4тыс. руб.
    ВСЕГО: 18244.4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Определение перспективы улучшения благоустройства Краснолиманского сельского поселения.

 
                                                                                            Приложение 3
                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                           Краснолиманского сельского поселения 
                                                                                           от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     2.3.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
-Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД.
Цель муниципальной программы     Землеустройство и землепользование.

Задачи муниципальной программы    Расходы, связанные с обеспечением проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Межевание границ земельных участков населенных пунктов Краснолиманского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.  2360.5 тыс. руб.
    2015 г. 3219.1тыс. руб.
    2016 г.  5622.7тыс. руб.
    2017 г. 655.2тыс. руб.
    2018 г.  2395.8тыс. руб.
    2019 г. 2395.8тыс. руб.
    2020 г.  2395.8тыс. руб.
    ВСЕГО: 19044.4тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы      Эффективное использование средств направленных на мероприятия по землеустройству и землепользованию.


 
                             Приложение II.1. 
                        к муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан» и их значениях
                                        
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2
2    Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения         тыс. руб.     2360.5    3219.1    5622.7    655.2    2395.8    2395.8    2395.8
ПОДПРОГРАММА 1 
2.1    Развитие градостроительной деятельности         тыс. руб.      200,0    0,0    0,0    0,0    200,0    200,0    200,0
Основное мероприятие 1.1 
    Мероприятия по развитию градостроительной деятельности         тыс. руб.     200,0    0,0    0,0    0,0    200,0    200,0    200,0
ПОДПРОГРАММА 2 
2.2    «Благоустройство территории поселения»         тыс. руб.      900    900    5622.7    655.2    900    900    900
Основное мероприятие 2.1 
    Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением        тыс. руб.      200,0    200,0    506.9    200,0    200,0    200,0    200,0
Основное мероприятие 2.2
    Мероприятия по озеленению территории в границах поселения        тыс. руб.      200,0    200,0        200,0    200,0    200,0    200,0
Основное мероприятие 2.3
    Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения         тыс. руб.     300,0    300,0    132.2    55.2    300,0    300,0    300,0
Основное мероприятие 2.4
    Мероприятия по благоустройству поселений         тыс. руб.     200.0    200.0    4900.3    200.0    200.0    200.0    200.0
ПОДПРОГРАММА 3 
3.1    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства         тыс. руб.      1260.5    196.0    83.3    0.0    1295.8    1295.8    1295.8
Основное мероприятие 3.1 
    Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД         тыс. руб.     1260.5    196.0    0.0    0.0    1295.8    1295.8    1295.8

Приложение II.2.
к муниципальной программы
Краснолиманского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения» 
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2     Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения    всего    2360.5    3219.1    5622.7    655.2    2395.8    2395.8    2395.8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    2360.5    3219.1    5622.7    655.2    2395.8    2395.8    2395.8
ПОДПРОГРАММА 1     Развитие градостроительной деятельности    всего    200.0     0.0     0.0     0.0     200.0     200.0     200.0 
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    200.0     0.0     0.0     0.0     200.0     200.0     200.0 
Основное мероприятие 1.1     Мероприятия по развитию градостроительной деятельности    всего    200.0     0.0     0.0     0.0     200.0     200.0     200.0 
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    200.0     0.0     0.0     0.0     200.0     200.0     200.0 
ПОДПРОГРАММА 2    «Благоустройство территории поселения»    всего    900    900    5622.7    655.2    900    900    900
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    900    900    5622.7    655.2    900    900    900
Основное мероприятие 2.1      Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением    всего    200,0    200,0    506.9    200,0    200,0    200,0    200,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    200,0    200,0    506.9    200,0    200,0    200,0    200,0
Основное мероприятие 2.2      Мероприятия по озеленению территории в границах поселения    всего    200,0    200,0        200,0    200,0    200,0    200,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    200,0    200,0        200,0    200,0    200,0    200,0
Основное мероприятие 2.3      Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения    всего    300,0    300,0    132.2    55.2    300,0    300,0    300,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    300,0    300,0    132.2    55.2    300,0    300,0    300,0
Основное мероприятие 2.4      Мероприятия по благоустройству поселений    всего    200.0    200.0    4900.3    200.0    200.0    200.0    200.0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    200.0    200.0    4900.3    200.0    200.0    200.0    200.0
ПОДПРОГРАММА 3    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    всего    1260.5    196.0    83.3    0.0    1295.8    1295.8    1295.8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1260.5    196.0    83.3    0.0    1295.8    1295.8    1295.8
Основное мероприятие 3.1     Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД    всего    1260.5    196.0    0.0    0.0    1295.8    1295.8    1295.8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1260.5    196.0    0.0    0.0    1295.8    1295.8    1295.8

                                                                                                                                                                       приложение II.3.
                                                                                                                                                               к муниципальной программы
                                                                                                                                  Краснолиманского сельского поселения
                                                                                                                                     «Обеспечение доступным и комфортным
                                                                                                                                              жильем и коммунальными услугами населения» 
    Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»
    Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2    Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения    всего, в том числе:    2360.5    3219.1    5622.7    655.2    2395.8    2395.8    2395.8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    2360.5    3219.1    5622.7    655.2    2395.8    2395.8    2395.8
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1     Развитие градостроительной деятельности    всего, в том числе:    200.0      0.0    0.0    0.0    200.0    200.0    200.0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    200.0     0.0    0.0    0.0    200.0    200.0    200.0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1    Мероприятия по развитию градостроительной деятельности    всего, в том числе:    200.0    0.0    0.0    0.0    200.0    200.0    200.0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    200.0    0.0    0.0    0.0    200.0    200.0    200.0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 2    Благоустройство территории поселения    всего, в том числе:    900.0    900.0    5622.7    655.2    900.0    900.0    900.0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    900.0    900.0    5622.7    655.2    900.0    900.0    900.0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.1    Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением    всего, в том числе:    200.0    200.0    506.9    200.0    200.0    200.0    200.0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    200.0    200.0    506.9    200.0    200.0    200.0    200.0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.2    Мероприятия по озеленению территории в границах поселения    всего, в том числе:    200,0    200,0        200,0    200,0    200,0    200,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    200,0    200,0        200,0    200,0    200,0    200,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.3    Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения    всего, в том числе:    300,0    300.0    132.2    55.2    300,0    300,0    300,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    300,0    300,0    132.2    55.2    300,0    300,0    300,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.4    Мероприятия по благоустройству поселений    всего, в том числе:    200,0    200,0    4900.3    200,0    200,0    200,0    200,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    200,0    200,0    4900.3    200,0    200,0    200,0    200,0
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 3    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    всего, в том числе:    1260.5    196.0    83.3    0.0    1295,8    1295,8    1295,8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1260.5    196.0    83.3    0.0    1295,8    1295,8    1295,8
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 3.1    Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД    всего, в том числе:    1260.5    196.0    0.0    0.0    1295,8    1295,8    1295,8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1260.5    196.0    0.0    0.0    1295,8    1295,8    1295,8
        внебюджетные фонды                                 
        юридические лица                                

Приложение II.4.
к муниципальной программы
Краснолиманского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения» 
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год
№ п/п    Статус    Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году             
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 2    Развитие градостроительной деятельности     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов.    0510000    1592.1
     Основное 
мероприятие 1.1    Мероприятия по развитию градостроительной деятельности     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Установление границ населенных пунктов Краснолиманского сельского поселения.    0519004    1592.1
     ПОДПРОГРАММА 2    Благоустройство территории поселения     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Улучшение качества жизни и благосостояния населения Краснолиманского сельского поселения.    0530000    1592.1
     Основное 
мероприятие 2.1    Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Обеспечение населения уличным освещением    0539006    1592.1
     Основное 
мероприятие 2.2    Мероприятия по озеленению территории в границах поселения     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Увеличение количества зеленых насаждений, очистка территории от сухих веток и деревьев.    0539007    200,0
     Основное 
мероприятие 2.3    Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Улучшение качества содержания мест захоронения.    0539008    300,0
     Основное 
мероприятие 2.4    Мероприятия по благоустройству поселений     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Повышение уровня благосостояния территории населенных пунктов, очистка территории от несанкционированных свалок.    0539009    200,0
     ПОДПРОГРАММА 3    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Эффективное использование средств направленных на мероприятия по землеустройству и землепользованию    0540000    196.0
     Основное 
мероприятие 3.1    Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Межевание границ населенных пунктов Краснолиманского сельского поселения.    0549010    196.0

 
Приложение № 3 
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения
от 08  февраля  2019 г. № 9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»
НА 2014-2020 г.г..»
Краснолиманское сельское поселение
ПАСПОРТ
муниципальной программы  Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия 


    3. Муниципальная программа Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
3.1 .Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
- Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
- Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» муниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
Цель муниципальной программы     Повышение безопасности жизни населения Краснолиманского сельского поселения. 
Задачи муниципальной программы     Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;
обеспечение пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы     Защита населения и территории Краснолиманского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.                                 50,0 тыс. руб.
    2015 г.                                   263.7 тыс. руб.
    2016 г.                                    85.9 тыс. руб.
    2017 г.                                   0,0 тыс. руб.
    2018 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2019 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2020 г.                                   50,0 тыс. руб.
    ВСЕГО:                             549.6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы    Пропаганда и методическая работа с населением по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
1.    Цели и задачи программы
 Основной целью муниципальной подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района» на 2014 - 2020 годы"  является повышение уровня безопасности  граждан проживающих на территории Краснолиманского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:
- Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели программы
-  Защита населения и территории Краснолиманского сельского поселения;
- повышение эффективности использования средств бюджета Краснолиманского сельского поселения.
3. Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источниками финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района на 2014-2020 годы являются средства местного бюджета поселения.
Объем средств, необходимых на реализацию Программы, указан ниже:


№ п/п    Наименование мероприятий    Объем финансирования, всего: тыс. руб.    в том числе по годам:
            2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
-    Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров     549.6    50,0    263.7    85.9    0,0    50,0    50,0    50,0
-    Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                                 
    Всего    549.6    50,0    263.7    85.9    0,0    50,0    50,0    50,0

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
    В ходе реализации муниципальной программы  Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ожидается получить следующие результаты:
- повышение эффективности использования денежных средств будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Приложение IV
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» НА 2014-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
- Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
4.2.Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки;
-Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения.
Цель муниципальной программы    Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Краснолиманского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы    Сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ;
привлечение жителей к участию в культурно-массовой жизни поселения
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий. Обеспечить стабильное и качественное функционирование учреждений библиотек.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.               1000,0тыс. руб.
    2015 г.    1299.8 тыс. руб.
    2016 г.     1393.7тыс. руб.
    2017 г.    1000,0тыс. руб.
    2018 г.     254610тыс. руб.
    2019 г.    1000,0тыс. руб.
    2020 г.     1000,0тыс. руб.
    ВСЕГО:    9239.6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы      Привлечение молодого поколения к участию в культурной жизни поселения. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотек

Приложение 1
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения 
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
- Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
Цель муниципальной программы    Проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Краснолиманского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы    Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    проведение культурно – массовых мероприятий:
- новый год;
- проводы зимы;
- 9 мая;
- фестиваль кваса;
- день семьи;
- день села;
- день призывника;
- день памяти и другие.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.                 40,0 тыс. руб.
    2015 г.    60,0  тыс. руб.
    2016 г.     80,0  тыс. руб.
    2017 г.    80,0  тыс. руб.
    2018 г.     80,0  тыс. руб.
    2019 г.    80,0  тыс. руб.
    2020 г.     80,0 тыс. руб.
    ВСЕГО:    500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Формирование многообразной и полноценной культурной жизни жителей Краснолиманского сельского поселения.


Приложение 2
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения 
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     4.2.Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – библиотеки;
-Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения
Цель муниципальной программы    расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки
Задачи муниципальной программы    - содержание и обслуживание зданий библиотек;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников в сфере экономики по региону;
- уплата налога на имущества;
- межбюджетные трансферты  передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на оплату труда и начисления на нее.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Повышение уровня удовлетворенности жителей Краснолиманского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)     2014 г.               1000 ,0тыс. руб.
    2015 г.    1299.8тыс. руб.
    2016 г.     1393.7 тыс. руб.
    2017 г.    1000,0  тыс. руб.
    2018 г.     2546,1  тыс. руб.
    2019 г.    1000,0 тыс. руб.
    2020 г.     1000,0 тыс. руб.
    ВСЕГО:    9239.6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы    Улучшение качества работы библиотек Краснолиманского сельского поселения.


 

                            Приложение IV.1.    
                        кмуниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения«Развитие культуры и туризма»    
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района«Социальная поддержка граждан»  и их значениях    
                                            
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
 статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 4
2    Развитие культуры и туризма         тыс. руб.     1000,0    1299.8    1393.7    1000,0    2546,1    1000,0    1000,0
ПОДПРОГРАММА 1 
2.1    Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества         тыс. руб.      60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
Основное мероприятие4.1 
    Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий         тыс. руб.     60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
ПОДПРОГРАММА 2920,0
2.2    Развитие и модернизация библиотечного дела         тыс. руб.      940,0    1239.8    1333.7    920,0    2466,1    920,0    920,0
Основное мероприятие 2.1 
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки        тыс. руб.      300,0    1239.8    1333.7    920,0    2466,1    920,0    920,0
Основное мероприятие 2.2
    Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения        тыс. руб.      640,0    -    -    -    -    -    -


Приложение IV.2.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие культуры и туризма»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)    2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 4     Развитие культуры и туризма    всего    1000,0    1299.8    1393.7    1000,0    2546,1    1000,0    1000,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1000,0    1299.8    1393.7    1000,0    2546,1    1000,0    1000,0
ПОДПРОГРАММА 1     Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества    всего    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
Основное мероприятие 1.1     Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий    всего    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
ПОДПРОГРАММА 2    Развитие и модернизация библиотечного дела    всего    940    1239.8    1333.7    920,0    2466,1    920,0    920,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    940,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
Основное мероприятие 2.1     Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки    всего    300,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    300,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
Основное мероприятие 2.2     Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения    всего    640,0    -    -    -    -    -    -
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    640,0    -    -    -    -    -    -

Приложение IV.3.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие культуры и туризма»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)    2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации)
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 4    Развитие культуры и туризма    всего, в том числе:    1000,0    1299.8    1393.7    1000,0    2546.1    1000,0    1000,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1000,0    1299.8    1393.7    1000,0    2546.1    1000,0    1000,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества    всего, в том числе:    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1    Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий    всего, в том числе:    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    60,0    60,0    60,0    80,0    80,0    80,0    80,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 2    Развитие и модернизация библиотечного дела    всего, в том числе:    940,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    940,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.1    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки    всего, в том числе:    300,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    300,0    1239.8    1333.7    920,0    2466.1    920,0    920,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 2.2    Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения    всего, в том числе:    640,0    -    -    -    -    -    -
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    640,0    -    -    -    -    -    -
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                


Приложение IV.4.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие культуры и туризма»
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год    
№ п/п    Статус    Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году              
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1    Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Формирование многообразной и полноценной культурной жизни жителей Краснолиманского сельского поселения.    1110000    80
     Основное 
мероприятие 1.1    Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Увеличение количества проведенных культурно- досуговых мероприятий    1119015    80
     ПОДПРОГРАММА 2    Развитие и модернизация библиотечного дела     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Улучшение качества работы библиотек Краснолиманского сельского поселения    1120000    2466.10
     Основное 
мероприятие 2.1    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры - библиотеки    1120059    
    Основное 
мероприятие 2.2    Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения    Администрация Краснолиманского сельского поселения    01 января    31 декабря    межбюджетные трансферты  передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на оплату труда и начисления на нее.    1129017    774

Приложение V
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселенияот 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы    Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     5.1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
- Мероприятия в области физической культуры и спорта
Цель муниципальной программы     Обеспечение возможностей жителям Краснолиманского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы    Увеличение числа жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни;
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1    2014 г.                                25.3 тыс. руб.
    2015 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2016 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2017 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2018 г.                                   103,0 тыс. руб.
    2019 г.                                   50,0 тыс. руб.
    2020 г.                                   50,0 тыс. руб.
    ВСЕГО:                              377.7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы    Увеличение числа жителей сельского поселения, ведущего физически активный образ жизни 


 

                            Приложение V.1.     
                        к муниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»    
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»  и их значениях    
                                            
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
 статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5
1    Развитие физической культуры и спорта         тыс. руб.     25,3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
ПОДПРОГРАММА 1 
1.1    Развитие физической культуры и массового спорта         тыс. руб.       25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
Основное мероприятие 1.1 
    Мероприятия в области физической культуры и спорта         тыс. руб.     25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 


приложение V.2.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие физической культуры и спорта»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5     Развитие физической культуры и спорт        25.3    50,0     50,0     50,0     0,0     50,0     50,0 
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    25.3     50,0     50,0     5,0     103,0     50,0     50,0 
ПОДПРОГРАММА 1    Развитие физической культуры и массового спорта    всего    25.3     50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    25.3     50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
Основное мероприятие 1.1      Мероприятия в области физической культуры и спорта    всего    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 


ПриложениеV.3.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5    Развитие физической культуры и спорта    всего, в том числе:    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Развитие физической культуры и массового спорта    всего, в том числе:    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1     Мероприятия в области физической культуры и спорта    всего, в том числе:    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    25.3    50,0     50,0     50,0     103,0     50,0     50,0 
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                


Приложение V.4.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие физической культуры и спорта»
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2017год    
№ п/п    Статус    Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году              
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1     Развитие физической культуры и массового спорта     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Увеличение числа жителей сельского поселения, ведущего физически активный образ жизни    1310000     103,0
     Основное 
мероприятие 1.1     Мероприятия в области физической культуры и спорта     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Проведения соревнований по видам спорта для детей, молодежи ;
приобретение спортивного оборудования. 
     1319013     103,0


Приложение VI
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения 
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2014-2020 ГОДЫ

1.    Ответственный исполнитель муниципальной программы    2.    Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     6.1 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
- Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления
Цель муниципальной программы     Повышение эффективности муниципального управления.
Задачи муниципальной программы    - повышение эффективности использования средств бюджета поселения;
- повышение результативности деятельности администрации поселения;
- улучшение материально- технической базы администрации поселения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Достижение положительной динамики показателей эффективности развития Краснолиманского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1    2014 г.                              2760тыс. руб.
    2015 г.                                  2929тыс. руб.
    2016 г.                                  2929 тыс. руб.
    2017 г.                                  2929 тыс. руб.
    2018 г.                                  4515тыс. руб.
    2019 г.                                   3015тыс. руб.
    2020 г.                                   3015тыс. руб.
    ВСЕГО:                              25107тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Обеспечить повышение эффективности использования средств бюджета поселения, что позволит обеспечить повышение эффективности системы муниципального управления.

                            

Приложение VI.1.     
                        к муниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»    
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»  и их значениях    
                                            
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
 статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6
1    Экономическое развитие и инновационная экономика         тыс. руб.     2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
ПОДПРОГРАММА 1 
1.1    Совершенствование муниципального управления         тыс. руб.      2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
Основное мероприятие 1.1 
    Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления         тыс. руб.     2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8

    

Приложение VI.2.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6     Экономическое развитие и инновационная экономика    всего    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
ПОДПРОГРАММА 1    Совершенствование муниципального управления    всего    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
Основное мероприятие 1.1      Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления    всего    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8

ПриложениеVI.3.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6    Экономическое развитие и инновационная экономика    всего, в том числе:    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Совершенствование муниципального управления    всего, в том числе:    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1     Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления    всего, в том числе:    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    2760    2929    2929    2929    4515    2597,8    2597,8
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                


Приложение VI.4.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Экономическое развитие и инновационная экономика»
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год    
№ п/п    Статус    Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году              
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1     Совершенствование муниципального управления     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Краснолиманского сельского поселения    1540000     4515
     Основное 
мероприятие 1.1     Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    улучшение материально-технической базы; создания необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала.     1549201     4515


Приложение VII
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения 
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     7.1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
- Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения
Цель муниципальной программы    Развитие и обеспечение устойчивого функционирования внутрипоселковых дорог Краснолиманского сельского поселения
Задачи муниципальной программы    Обеспечение содержания, ремонта, внутрипоселковых; 
создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых дорогах Краснолиманского сельского поселения .
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Повышение эффективности использования средств бюджета Краснолиманского  сельского поселения направленные на содержание дорог.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1    2014 г                               1415,0 тыс. руб.
    2015 г.                                  692,0 тыс. руб.
    2016 г.                                   823,0тыс. руб.
    2017 г.                                   2357.1 тыс. руб.
    2018 г.                                   5552,0 тыс. руб.
    2019 г.                                   1415,0 тыс. руб.
    2020 г.                                   1415,0тыс. руб.
    ВСЕГО:                              13669.9тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     Улучшение качества внутрипоселковых дорог Краснолиманского сельского поселения.


 

                            Приложение VII.1.     
                        к муниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения «Развитие транспортной системы»    
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»  и их значениях    
                                            
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
 статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 7
1    Развитие транспортной системы         тыс. руб.     1415.0    692.0    823,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
ПОДПРОГРАММА 1 
1.1    Дорожное хозяйство         тыс. руб.      1415,0    692,0    823,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
Основное мероприятие 1.1 
    Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения         тыс. руб.     1415,0    692,0    823,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0


Приложение VII.2.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 7     Развитие транспортной системы    всего    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
ПОДПРОГРАММА 1    Дорожное хозяйство    всего    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
Основное мероприятие 1.1      Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения    всего    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0

ПриложениеVII.3.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 7    Развитие транспортной системы    всего, в том числе:    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Дорожное хозяйство    всего, в том числе:    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1     Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения    всего, в том числе:    1415,0    1415,0    1415    2357.1    5552    1415,0    1415,0
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    1415,0    1415,0    1415,0    2357.1    5552    1415,0    1415,0
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                

    


Приложение VII.4.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год    
№ п/п    Статус    Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году              
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1     Дорожное хозяйство     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Улучшение качества внутрипоселковых дорог Краснолиманского сельского поселения.    2420000    5552
     Основное 
мероприятие 1.1     Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Содержание, ремонт, внутрипоселковых дорог; 
создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых дорогах поселения .    2429003     5552

Приложение VIII
к постановлению администрации
Краснолиманского сельского поселения 
от 08.02.2019 №9
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ФИНАНСАМИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы    Администрация Краснолиманского сельского поселения
Исполнители муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Основные разработчики муниципальной программы     Администрация Краснолиманского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия     8.1 Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Цель муниципальной программы    Создание условий для эффективного исполнения переданных государственных полномочий на осуществления первичного воинского учета
Задачи муниципальной программы    Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществления первичного воинского учета
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы    Соотношение фактического исполнения по переданным полномочиям к плановому назначению на соответствующий период
Этапы и сроки реализации муниципальной программы     2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1    2014 г.                               146,6 тыс. руб.
    2015 г.                                  166.7тыс. руб.
    2016 г.                                   172.3тыс. руб.
    2017 г.                                   161.2тыс. руб.
    2018 г.                                   75.3тыс. руб.
    2019 г.                                   147.1тыс. руб.
    2020 г.                                   147.1тыс. руб.
    ВСЕГО:                              1016.4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы     . Стабильное и эффективное исполнение переданных государственных полномочий


 

                            Приложение VIII.1.     
                        к муниципальной  программы Краснолиманского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами»    
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»  и их значениях    
                                            
№ п/п    Наименование показателя (индикатора)    Пункт Федерального плана
 статистических работ    Ед. измерения    Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
                2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8
1    Управление муниципальными  финансами         тыс. руб.     146.6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
ПОДПРОГРАММА 1 
1.1    Финансовое обеспечение переданных полномочий         тыс. руб.      146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
Основное мероприятие 1.1 
    Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты         тыс. руб.     146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1

Приложение VIII.2.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Управление муниципальными  финансами»
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)    Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8    Управление муниципальными  финансами    всего    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
ПОДПРОГРАММА 1    Финансовое обеспечение переданных полномочий    всего    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
Основное мероприятие 1.1     Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    всего    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        в том числе по ГРБС:                                
        ответственный исполнитель                                
        Администрация Краснолиманского сельского поселения    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
ПриложениеVIII.3.
к муниципальной  программы
Краснолиманского сельского поселения
 «Управление муниципальными  финансами»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан»    
Статус    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия     Источники ресурсного обеспечения    Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
            2014
(первый год реализации)    2015
(второй год реализации)    2016
(третий год реализации)     2017
(четвертый год реализации)    2018
(пятый год реализации)    2019
(шестой год реализации)    2020
(седьмой год реализации) 
1    2    3    4    5    6    7            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8    Управление муниципальными  финансами    всего, в том числе:    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица 1                                
        физические лица                                
ПОДПРОГРАММА 1    Финансовое обеспечение переданных полномочий    всего, в том числе:    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                
Основное 
мероприятие 1.1    Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    всего, в том числе:    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
        федеральный бюджет                                 
        областной бюджет                                
        местный бюджет    146,6    147.1    172.3    147.1    75.3    147.1    147.1
         внебюджетные фонды                                                        
        юридические лица                                
        физические лица                                

Приложение VIII.4.
к муниципальной  программы
 Краснолиманского сельского поселения
 «Управление муниципальными  финансами»
План реализации муниципальной программы Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» на 2018год    
№ п/п    Статус    Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия    Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)    Срок         Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году     КБК 
(местный
бюджет)    Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год
                                  
                начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году     окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году              
1    2    3    4    5    6    7    8    9
     ПОДПРОГРАММА 1    Финансовое обеспечение переданных полномочий     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Создание условий для эффективного исполнения поселением переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты.     3930000    75.3
     Основное 
мероприятие 1.1    Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты     Администрация Краснолиманского сельского поселения     01 января     31 декабря    Расходы на обеспечение по исполнению переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета .    3935118    75.3
 

Поделиться:
Дата создания: 13.02.2019 11:50
Дата последнего изменения: 13.02.2019 11:50